用友t6反结账(在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算)

本文目录
- 在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算
- 用友t6怎么反结账,反记账
- 用友T6结账及反结账操作步骤
- 用友t6固定资产模块如何反结账
- 用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作
- 用友T6财务软件跨年度反结账可以吗,有风险吗
- 会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的
- 用友t6结账出报表后还可以反结账么
在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算
在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算, 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是:
1.在核算模块删除已经生成的凭证;
2.核算模块取消采购单记账;
3.采购模块取消结算;
4.取消采购单审核即可。
用友T6软件委外结算与委外发票结算是同一个操作吗
解决方案:
委外结算的正确流程:委外订单 —》 委外材料出库 —》 委外产成品入库 —》 委外发票到达 —》 委外发票结算(计算加工费并反写到入库单上) —》 委外材料出库单记账(确定材料真实费用) —》 委外结算(计算入库成品的材料费、加工费、运费,并反写到入库单上的单价和金额) —》 委外产成品入库单记账(确定成品成本以及制单前提) —》 委外产成品入库单生成凭证。
根 据这个流程可以看出,委外发票结算与委外结算不是同一项操作!
请教 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?
取消结算步骤;
1、在核算模块删除已经生成的凭证;
2、核算模块取消采购单记账;
3、采购模块取消结算;
4、取消采购单审核即可。
用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案,是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。
T6采购普通发票已经结算,怎么才能删除
依次点开 采购管理-采购结算-结算列表 ,在里面找到普通发票0000000001对应的结算单,打开之后点上面的删除,这时删除了该发票的结算单,然后在回发票界面点上面的删除,这次才删除的发票
用友u8发票反结算要怎么操作?
:jingyan.baidu./article/fea4511a128558f7bb91258d.
用友手工结算时,结算数与发票数不一样 不能结算 怎么办
采购入库单和数量和发票数量需要保持一致。
如果是入库多,发票少,这种可以进行部分结算,可以修改一下采购结算地方的结算数量。
如果是发票多,入库少,这种一般是合理损耗或者非合理损耗,在采购结算的界面也可以处理,输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。
用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票?
存货核算反结账,然后删除发票的结算单
使用金蝶会计软件时,对于已经审核结算的单据,怎样反结算
结算的那一步旁边应该有个反结算的选项
在用友软件的企业应用平台中,收付结算中只有结算方式,则付款条件怎样操作
你的付款条件具体指什么,如果要设定业务单据完成后才付款就可以,如果分阶段完成的,就不是这种软件可以解决的了
用友t6怎么反结账,反记账
反结帐操作:在总账/期末/结账界面,同时按下ctrl+shift+F6,弹出对话框,输入主管口令,退出即可
反记账操作:(1)在总账/期末/对账界面,同时按下Ctrl+H;开启“恢复到记账前的状态”
(2)执行总账/凭证/恢复到记账前状态功能,选择好选项,上次记账还是月初状态,根据实际需要
用友T6结账及反结账操作步骤
月末结账
用友软件T6财务系统
1、总账:
【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产:
【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账
供应链系统
3、销售管理:
【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理:
【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算:
【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账
6、总账结账:
【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账
财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友t6固定资产模块如何反结账
用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。
资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。不能带来经济利益的资源不能作为资产,是企业的权利。资产按照流动性可以划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。
其中,流动资产是指可以在1年内或者超过1年的1个营业周期内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
扩展资料:
会计科目:
资产:库存现金、银行存款、其它货币资金、交易性金融资产、在途物资、原材料、固定资产、无形资产、递延所得税资产、在建工程、工程物资、商誉、库存商品、长期股权投资。
会计主体可以主张权益的科目:应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其他应收款。
资产的减少及减少准备科目:坏账准备、材料成本差异、长期股权投资减值准备、长期应收款、累计折旧、固定资产减值准备固定资产清理、累计摊销、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损益。
用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作
反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:
1、第一步,进入软件,依次单击“总账”--》“期末”--》“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示框,单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,执行完上面的操作之后,依次单击“总账”--》“凭证”--》“恢复记账前状态”选项,见下图,转到下面的步骤。
5、第五步,执行完上面的操作之后,选择“最近一次记账前状态”选项,然后单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。
6、第六步,执行完上面的操作之后,将显示密码框,输入密码并单击“确认”按钮即可完成操作,见下图。这样,就解决了这个问题了。
用友T6财务软件跨年度反结账可以吗,有风险吗
可以。例如现在2015年。要跨年度反结账到2014年。一下是参考步骤,理解为主。
备份账套(用ADMIN进系统管理备份账套)(这一步的操作就是为了规避风险。万一操作有问题导致数据问题,可以直接恢复账套,数据又回到的没修改之前的状态)
进入T6,操作日期为2014年12月31日,反结账反记账到你需要修改的月份。然后反审核这个月需要修改的凭证。(如果是企业账套修改了损益之类的凭证,需要重新做这个月的期间损益结转凭证。)
修改完后,重新审核,记账,结账。没有修改凭证的月份直接记账,结账。(如果是企业账套修改了损益之类的凭证到12月份的本年利润转到未分配利润凭证需要重做)。2014年12个月全部月结。打印2014年年末余额表。
进入T6,操作日期为2015年XX月XX日。2015年度全部反月结反记账到1月初,这样就可以修改年初数。根据2014年的余额表数,手工填写2015年年初。(如果没有新增改动科目的情况下,可以在系统管理里面重结转上年年初。这种操作步骤注意事项较多可以去百度文库搜索详细步骤,这里只说明手工填写年初)
最后2015年,重新记账,结转到最新月份做账即可。
会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的
不同的版本操作方式是完全不一样的。
t+软件的操作方式:
1.
反记账:填制凭证或者凭证管理界面ctrl+alt+h,弹出反记账的提示,确定即可。
2.
反结账:点击系统管理-财务结账,直接点击反结账,有业务模块的,先在【业务结账】里反结账再财务反结账。
t3或t6版本:
你好!总账反记账,具体操作步骤如下:
1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;
2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;
3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;
4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。
温馨提醒:老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态,直接点击按照步骤3进行操作即可。
用友t6结账出报表后还可以反结账么
您好,会计学堂李老师为您解答
用友t6结账出报表后可以反结账的 期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6
期末-对账-选中要反记账的月份ctrl + h
之后 凭证-恢复记账前状态
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